2019年新版内部审计书籍,严格依据《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》编写 ,400多个实战案例分析200余幅逻辑导图深度解读,管理者、财务人员、业务主管案头书。
/ 2019-07-01
/ 人民邮电出版社
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法,使阅读者开拓了视野,更具操作性。 2.专业指导。 本书根据《企业会计准则》示范审计业务处理方法编写,现用现查,快速掌握,业务示范前有规范、业务关键点有提示。作者具有多年企业内部审计工作经验,以及经常为内审人员提供培训。本书对内部审计从业者具有实操性的指导。 3.案例实用。 本书在将审计理论与审计实务紧密结合。对于没有经验的审计人员来说,内部审计更多是从理论上对审计业务进行规定,对于实务操作仍需要相应的解释。本书引入了关键案例,
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电子书企业内部审计实务详解:审计程序 实战技法 案例解析 依据《中国内部审计准则》企业财务绩效审计书 企业管理效能指导审计学书
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/ 人民邮电出版社
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企业内部审计实务详解 审计程序+实战技法+案例解析 9787115514097
/ 2019-07-01
/ 人民邮电出版社
Product Details 基本信息 ISBN-13 书号 9787115514097 Author 作者 企业内部审计编审委员会 Format 版本 平装-胶订 Pages Number 页数 476页 Publisher 出版社 人民邮电出版社 Publication Date 出版日期 2019-07-01 Product Dimensions 商品尺寸 16开 Language 语种 其它(含多语) Book Contents 内容简介 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 依据《中国内部审计准则》编写 9787115514097
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企业内部审计实务详解 审计程序实战技法案例解析 中小企业内部**审计理论与实务统计学概论基础商务经济责任统计学案例准则书
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企业内部审计实务详解 审计程序实战技法案例解析 中小企业内部**审计理论与实务统计学概论基础商务经济责任统计学案例准则书
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企业内部审计实务详解 提高内部审计工作者业务操作水平 内部审计技术与方法 企业内部控制管理 财务人员 企业管理 内部审计
2019年新版内部审计书籍,严格依据《中国内部审计准则》
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 企业内部审计编审委员会
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企业内部审计实务详解 审计程序+实战技法+案例解析 企业内部审计编审委员会 著
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